这个月有进项税额转出,怎么算增值税啊,销项税额减去进项税额,那进项税额转出怎么算,什么情况下全是进项税额转出啊
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/06/30 02:08:03
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一般情况下,本月有进项税转出,本月的应交增值税是这样算的,本月应交增值税=本月销项税额-本月认证的进项税额+本月进项税转出-上月留抵税额
销项—(进项—进项转出)
应交增值税=销项税额+进项税转出-进项税额-销项税转出-上月留底进项税
应交增值税=销项税额-进项税额+进项转出。
进项税额转出要具体情况具体分析,当已认证和已抵扣的进项税额不能扣款时,要进项转出。
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应交增值税=销项税额-进项税额-转出未交增值税+进项税额转出+未交增值税 这个公式正确吗?
增值税的进项税额转出与增值税的进项税额可以在销项税额中抵扣有什么区别?请朋友例说明,哪种好?
怎么区分是增值税进项税额还是销项税额?
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